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问题 电子税务局更正申报怎么操作
释义
    增值税更正流程
    请登录【国家税务总局上海市电子税务局】-首页【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报错误更正】,选择需更正的报表记录,点击【更正】,更正完成后,可以点击首页-【我要查询】-【申报信息查询】-【申报结果查询】,可以查看是否已经申报成功了。
    注意
    1.本功能支持所属期2018年4月之后的增值税一般纳税人申报表、增值税小规模申报表进行更正。
    2.过了征期更正可能产生滞纳金,相关情况请与主管税务机关联系。
    3.更正申报不支持更正税额小于之前申报的税额。此情况可以前往办税服务厅更正。
    更正申报怎么操作
    企业所得税年度申报错误,需要再重新申报。纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误的,可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报。纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。
    发票增量电子税务局怎么操作
    网上申请发票增量流程步骤如下:
    1、登陆进入电子税务局,点击页面上的事项办理。
    2、进入事项办理界面后,点击【发票】模块。
    3、进入发票主界面,点击【票种核定】。
    4、把页面拉到最下方,点击【办理】。
    5、这时页面会弹出监控提示,选择确定,点击【下一步】。
    6、进入票种核定主界面,勾选需要增量的发票类型,在下拉框选项中点击【变更】。
    7、在页面中找到申请每月最高领票数量,在申请每月最高领票数量后面输入需要申请的【发票增量数额】。
    8、增量数量输入好后,从事经营后面输入:企业具体经营范围;在预计全年销售额约为后面:输入预计企业全年的销额金额。
    9、核对数据无问题后,点击页面右下角的【下一步】。
    10、页面跳转到【上传附报资料】,可以不用上传,直接提交。
    11、提交成功后,页面弹出办理成功提示,等待税局审核即可。
    法律依据:
    《中华人民共和国增值税暂行条例》第三条 纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务,应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额;未分别核算销售额的,从高适用税率。
    
     该内容由 杨振军律师 和 律说律答 共创回答
    
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更新时间:2025/2/24 12:43:27