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问题 公司费用报销流程
释义
    公司费用报销流程如下:
    1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
    2、报销单送本部门负责人复核并签字;
    3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;
    4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
    5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
    报销单据的审核
    1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认;
    2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批;
    3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
    综上所述,费用报销流程是费用报销人报销申请,并打印费用明细,报销人部门负责人确认签字,财务主管审核,公司总经理审批,出纳复核并履行付款。
    【法律依据】:
    《中华人民共和国会计法》第十三条
    会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料,必须符合国家统一的会计制度的规定。
    使用电子计算机进行会计核算的,其软件及其生成的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料,也必须符合国家统一的会计制度的规定。
    任何单位和个人不得伪造、变造会计凭证、会计帐簿及其他会计资料,不得提供虚假的财务会计报告。
    
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更新时间:2025/3/10 17:13:04