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问题 公务出差机票报销标准
释义
    公务出差机票报销标准如下:
    1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核——出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任;
    2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
    关于机票报销的规定 :
    方法一:到机场后找该公司的柜台,要求把行程单打印出来。
    方法二:致电到该航空公司,让航空公司把行程单快递过来。
    国内飞机票的报销凭证是《航空运输电子客票行程单》,领取方式包括邮寄和柜台索取。
    切记:登记牌不可用作报销凭证。
    如果机票是通过网络购买的,可以在订票网站勾选邮寄发票,并留下地址。售后网站服务商会把《行程单》邮寄到你手上。如果是在机场购买的,一般都会主动出示给你,你也可以向柜台索要。
    根据相关规定,关于国内机票有如下规定:
    1、《行程单》作为我国境内注册的公共航空运输企业和航空运输销售代理企业销售国际电子客票的付款凭证或报销凭证,兼有行程提示的作用。
    2、国际航空客票销售部门在境内销售国际航空客票时,应通过中国民用航空局许可的机票分销系统,按照实收金额使用统一的打印软件向旅客开具《行程单》,国际航空客票销售部门之间不得转让、代打《行程单》。
    3、国际航空客票销售部门向旅客出售的国际航空客票超过四段航程时,每四段打印一张《行程单》,在每一张《行程单》上显示连续客票情况,但仅在第一张上显示实收总价,旅客报销时需持所有连续客票《行程单》共同作为报销凭证。
    综上所述,城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
    【法律依据】:
    《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条
    出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
    第二十三条
    城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
    住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
    伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
    市内交通费按规定标准报销。
    未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
    第二十四条
    工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
    住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
    第二十五条
    财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
    实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
    城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
    
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更新时间:2025/1/25 3:11:04