问题 | 财务审批制度及流程是怎样的 |
释义 | 财务审批制度如下: 第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条申购物品须事先填制《物品申购单》,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在100元以上(含100元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 第三条员工因工作需要外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 财务审批流程: 1、费用申请;2、费用审核;3、费用报销;4报销凭证。 一、财务审批制度的总则有哪些 第一条为正确履行财务工作职责,规范财务授权范围、方式和审批程序,理顺财务工作关系,加强内部财务控制和监督,防范和堵塞漏洞,特制定本制度。 第二条公司财务审批按照分级授权,谁主管谁负责的原则设置。 第三条根据经济业务类型和金额大小,对公司领导、公司各部门的财务审批权限作出相应的规定。 第四条具有财务审核、审批职责的人员因某种原因无法履行其职责时,可以通过书面或口头方式授权他人代为履行,口头授权的必须补办有关手续。 二、财务审批人的职责有哪些 (一)业务部门负责人 1、审核付款内容的真实性,附件是否完整性。 2、报销标准是否符合规定,金额或项目是否超预算。 3、重要支出是否预先获得批准。 4、审核付款是否遵照合同,项目进度是否达到付款要求。 |
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